في المكتب الاستشاري للمحاسبة والضرائب C.A.T.O يقوم فريق من المتخصصين في مجال المراجعة لفحص القوائم المالية للشركات واعداد تقرير فني عن الوضع المالي للشركة وفقا لمعايير المراجعة الدولية المتعارف عليها حيث نقوم بالآتي:
القيام بعمليات المراجعة والتدقيق لعمليات الشركة وفقا لمعايير المراجعة الدولية ووفقا لإحكام قانون المحاسبين والمراجعين القانونيين المصري.
القيام بعملية المراجعة على فترات ربع سنوية – نصف سنوية – سنوية – المراجعة الدورية.
اعداد التقرير الفني حول فحص القوائم المالية للشركات والمؤسسات وابداء الملاحظات والتوصيات.
اعداد تقارير فنية عن مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية المطبق في الشركة محل الفحص.
خدمات المراجعة
تصميم نظم الرقابة الداخلية للشركات والمؤسسات.
اعداد خطط وبرامج المراجعة الداخلية للشركات.
التقييم الفني للنظام المحاسبي.
دراسة وتقييم نظام الضبط الداخلي من اجل تحسينه وتطويره ما من شانه ان يحافظ على اموال وممتلكات الشركة.
دراسة النظام المحاسبي والمالي من اجل تحسينه وتطويره ورفع كفاءته وجودة وكمية انتاجيته.
تحسين نوعية وفعالية التقارير المحاسبية والمالية والعمل على وصولها في الوقت المناسب للمسئولين في الشركة.
استحداث ما قد تحتاجه الشركة من انظمة ولوائح وسياسات ماليه.
تحديد صلاحيات ومسئوليات الموظفين في الادارة العليا والادارة الوسطى.
خدمات المراجعة الداخلية
نوع وأداء الخدمة:
أداء خدمة المراجعة الداخلية وفقا لمعايير المراجعة المصرية وإرشاداتها.
أداء خدمة المراجعة الداخلية وفقا لدليل العمل والإجراءات الداخلية للشركة.
أداء خدمة المراجعة الداخلية وفقا للنظم واللوائح والإجراءات المتبعة داخل الشركة.
أداء خدمة المراجعة الداخلية يتم وفقا لأخر تحديث في نظام التكاليف ومراقبة المخزون.
أداء خدمة المراجعة يتم وفقا للدورات والنماذج المستندية المطبقة بالشركة.
أداء خدمة المراجعة الداخلية للتأكد من تطبيق نظام الرقابة الداخلية على كل العمليات المالية.
أداء خدمة المراجعة الداخلية لأحكام الرقابة على المخزون والأصول.
أداء خدمة المراجعة الداخلية لخدمة أهداف الشركة ماليا وتنظيميا واقتصاديا.
أداء خدمة المراجعة الداخلية لحماية الشركة من الاختلاسات المالية وتجنب القصور وإقفال الثغرات التي تؤدى الى مخاطر عالية تؤدى الى اختلاسات وخسائر مالية.
أداء خدمة المراجعة الداخلية لمساعدة العاملين بالإدارة المالية للشركات في التوجيه والتبويب المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والدولية.
أداء خدمة المراجعة الداخلية لمساعدة العاملين بالإدارة المالية في استخراج التقارير المالية الدورية والسنوية.
أداء المراجعة الداخلية للمشاركة ومساعدة الإدارة المالية في تجنب الملاحظات التي يبديها مكتب مراقب الحسابات.
مكان وتوقيت تنفيذ الخدمة: مقر الشركة والعمل بصفه (يومية – شهرية – ربع سنوية – نصف سنوية)
منفذي الخدمة: مراجعين متخصصين ومدربين ومؤهلين لعمليه المراجعة الداخلية ومؤهلين ويعملون تحت إشراف رئيس مجموعة المراجعة.
خدمات المراجعة الخارجية - مراقب الحسابات
نوع وأداء الخدمة:
تأدية المهنة وفقا للمواد المنظمة لعمل مراقب الحسابات بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
تأدية المهنة وفقا لمتطلبات معايير المراجعة المصرية والدولية.
تأدية أعمال المراجعة للتأكد من ان القوائم المالية أعدت وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
تقديم خطاب إدارة به الملاحظات الموجود خلال فترة المراجعة وأثر هذه الملاحظات ومؤيدة بالتوصيات الخاصة بحل الملاحظات وفقا لمعايير المراجعة والمحاسبة.
توقيت أداء الخدمة: ربع سنوية – نصف سنوية – سنوية – دوريه.
منفذي الخدمة: مراجعين متخصصين في مجال المراجعة الخارجية أصحاب شهادات مهنية ، حاصلين علي عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية - حاصلين علي دراسات ودورات تدريبية داخلية وخارجية في مهنة المحاسبة والمراجعة ويعملون تحت إشراف مديري المراجعة والشريك التنفيذي للمكتب.
قم بزيارة مكتبنا
11 شارع الجاحظ - شارع الطيران - الحي السابع - مدينة نصر